パーソナルトレーナーはビジネス費用になることができますか?

質問者:Yongzhen Bova |最終更新日:2020年5月30日
カテゴリ:個人金融個人税
4.9 / 5 (769ビュー。15投票)
フィットネス機器とトレーニングツール
ジム、自宅のビジネスの場所、またはクライアントの自宅で使用するために購入した機器であるかどうかは関係ありません。限り、それはビジネスの目的のために使用されるように、あなたは事業費として購入価格を控除することができます

これに加えて、パーソナルトレーニングはビジネス費用ですか?

パーソナルトレーニングの費用の一部を、IRS税法に基づく適格な医療として差し引くことができる場合があります。ただし、パーソナルトレーニングセッションやパーソナルフィットネストレーナーによる栄養相談などの減量活動には、別途料金を含めることができます。

第二に、パーソナルトレーナーはトレーニング服を差し引くことができますか?残念ながら、たとえ雇用主がそれらを着用するようにあなたに言ったとしても、あなたが仕事で着る普通のユニフォームまたは従来の衣服を購入または掃除する費用の控除を請求することはできません。したがって、トラックスーツ、ショートパンツ、タンクトップ、ランニングシューズ、靴下、 Tシャツなどの一般的な運動は主張できません。

人々はまた、パーソナルトレーナーとして何を書き留めることができるかと尋ねます。

先週末の全国家族健康とフィットネスの日を記念して、パーソナルトレーナーの税額控除について調べてみましょう。

  • 運動器具/消耗品。
  • 認定と教育の費用。
  • 旅費。
  • 賠償責任および健康保険料。
  • 未払いの従業員経費。

パーソナルトレーナーはどのようにクライアントを維持しますか?

ここでは、クライアントの維持を改善するための10のヒントを紹介します。

  1. VIPSを特定する…
  2. そして今、それらの世話をします。
  3. クライアントの期待を事前に定義します。
  4. 進捗状況を記録し、フィードバックを提供します。
  5. 彼らをコミットし、やる気を維持します。
  6. 単なるパーソナルトレーナー以上のものになりましょう。
  7. 期待された以上の仕事をする。
  8. 忠誠心に報いる。

27関連する質問の回答が見つかりました

事業主は衣類を償却できますか?

内国歳入庁は、企業や個人が特定の種類のビジネス服を事業費として差し引くことを可能にします。彼は服を購入し、彼の雇用者によって費用の弁償をされなかった場合、従業員はunreimbursed費用として服を控除することができるかもしれません。

自営業のパーソナルトレーナーになるにはどうすればよいですか?

個人的なパーソナルトレーニングの中小企業を始めるための諸経費は通常最小限です。
  1. 認定を受けるための評判の良い組織を選択してください。
  2. パーソナルトレーニング認定の要件を満たします。
  3. 作業スペースを設定します。
  4. あなたのビジネスに必要な運動器具を購入してください。

自営業者の作業服税は控除できますか?

したがって、税額控除を明細化する必要はなく、2%の要件の対象にはなりません。これは、衣類の購入だけでなく、ドライクリーニング、修理、仕立てなど、仕事以外では着用できない衣類ユニフォームの継続的なメンテナンス費用にも適用されます。これは税控除の対象にもなります。

ジム設備を償却できますか?

IRS医療税控除について
この場合、トレッドミル、エリプティカルマシン、エアロバイクなどのエクササイズ機器の購入費用を請求できる場合があります。たとえば、年収が45,000ドルの場合、3,375ドルを超える医療費を差し引くことができます。

マッサージは税控除の対象になりますか?

規則は、あなたの医者が「医学的に必要である」と規定するものは何でもあなたの税金から差し引くことができると述べています。つまり、医師から治療マッサージを受けるように言われた場合は、領収書を保管し、その費用を控除対象として取り消すことができます。

パーソナルトレーナーは消費税を請求しますか?

厳密にパーソナルトレーナーであることは、売上税の対象にはなりません。サプリメントなどを販売している場合、それは販売課税対象となります。

事業の購入価格を差し引くことはできますか?

新規事業の購入に伴う費用の一部について、最大5,000ドルを償却することができます。ゼロから新規事業を開始する場合、従業員の雇用、広告、サプライヤーとの交渉の費用差し引くことできます。あなたが確立された会社を引き継ぐとき、それはオプションではありません。

トレーニング費用をどのように償却しますか?

トレーニング費用を控除するには、従業員はスケジュールAに控除項目を記入します。自営業者はスケジュールC、スケジュールC-EZ、またはスケジュールFを提出します。職務関連の教育費の資格を得るには、従業員はトレーニングが自分の仕事や彼のスキルを向上させます。

税金費用をどのように分類しますか?

あなたがあなたの控除の完全な税制上の利益を得ることができるようにあなたの費用を分類することを学びなさい。
  1. 広告用のカテゴリを作成します。
  2. 車両の費用を一覧表示します。
  3. 手数料と手数料のセクションを作成します。
  4. 枯渇のカテゴリを指定します。
  5. 減価償却のセクションを作成します。
  6. 保険などの従業員福利厚生プログラムを控除します。

チップをどのように主張しますか?

確定申告のヒントを請求する方法
  1. IRSにとって、チップは賃金と同じように課税所得です。
  2. ステップ1:持ち込んだチップ収入を記録します。
  3. ステップ2:他の従業員と支払い、共有、またはプールするヒントを追跡します。
  4. ステップ3:受け取ったらW-2を確認します。
  5. ステップ4:報告されていないチップ収入については、フォーム4137に記入してください。

パーソナルトレーナーはどのように税金を申告しますか?

あなたがそれを好むかどうかにかかわらず、あなたの収入のパーセンテージは政府に属します。従業員はこのお金を自動的に差し引いてくれます。あなたが事業主であり、パーソナルトレーニングで生計を立てている場合、IRSは、四半期ごととしても知られる、年間を通じて推定納税行うことを義務付けています。

ペディキュアは税控除の対象になりますか?

サロンの費用は、それが厳密に仕事のためである場合にのみ差し引くことができます。あなたはマニペディを手に入れることができず、それがあなたがオフィスでより良くするのを助けるためであると主張することはできません。

パーソナルトレーナーはジムのメンバーシップを申請できますか?

一般的な経験則として、PTはジムメンバーシップの費用を請求することはできません。ジムの会費が払い戻されるには、平均的な人よりもはるかに高いフィットネス基準を維持する必要があることを証明できなければなりません。

美容費を帳消しにできますか?

メイクアップアーティストやパフォーミングアーティスト、メイクアップなどの費用を税額控除として請求することができます。それは個人的なグルーミングの請求来るときしかし、ATOは厳しいです。そして一般的に、メイクアップ、グルーミング、パーソナルケアなどの化粧品への支出は、本質的に「プライベート」と見なされ、税控除の対象にはなりません。

ジムの会員資格は税金で請求できますか?

ジムの会費を控除する資格がある場合、それらは医療費として項目別の控除になります。ただし、ジムの会員資格を差し引くことができるというIRS基準を満たすことができる納税者比較的少数です。 IRSは、一般的な調色とフィットネストレーニングを控除対象外の個人的な費用と見なしています。

ボトックスの税金を帳消しにすることはできますか?

IRSは、手術が医学的に必要な化粧品とではなかったと主張し、控除を否定しました。選択的フェイスリフト、髪と豊胸手術、ボトックス注射、脱毛、脂肪吸引は、本質的に美容的であるため、一般的に控除できません。

どのような費用を償却できますか?

ここにあなたが見逃してはならないいくつかの税控除があります。
  • 売上税。連邦所得税から消費税または州所得税を差し引くオプションがあります。
  • 健康保険料。
  • 教師のための節税。
  • 慈善ギフト。
  • ベビーシッターへの支払い。
  • 生涯学習。
  • 異常な事業費。
  • 仕事を探しています。