パーソナルトレーナーはどのような控除を請求できますか?

質問者:Hanh Jurke |最終更新日:2020年4月2日
カテゴリ:個人金融個人税
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フィットネス事業のための10の一般的な税控除
  • 機器とギア。クライアントが独占的に使用する機器やギアはすべて、事業費として認められます。
  • 音楽と運動のビデオ。
  • ホームオフィスの費用。
  • プロフェッショナルサービス。
  • 5.娯楽と食事。
  • インターネットと携帯電話。
  • 教育。
  • 車両の業務利用。

それでは、パーソナルトレーナーは税金について何を請求できますか?

たとえば、パーソナルトレーナーは、運動科学の学士号を取得するための費用を請求することができます。費用トレーニングを請求する資格がある場合、関連する費用には、文房具、本、学生自治会の費用が含まれる場合があります。 FitnessのCertificateIIIなどの職業前コースを申請することはできません。

続いて、質問は、パーソナルトレーナーがジムのメンバーシップを請求できるかどうかです。一般的な経験則として、PTはジムメンバーシップの費用を請求することはできません。ジムの会費が払い戻されるには、平均的な人よりもはるかに高いフィットネス基準を維持する必要があることを証明できなければなりません。

また、パーソナルトレーナーの費用は税控除の対象になりますか?

パーソナルトレーニングの費用の一部を、IRS税法に基づく適格な医療として差し引くことができる場合があります。ただし、パーソナルトレーニングセッションやパーソナルフィットネストレーナーによる栄養相談などの減量活動には、別途料金を含めることができます。

ヨガの先生として何を書き留めることができますか?

償却できる費用:

  • ヨガウェア。
  • ヨガギア(マット、ブロックなど)
  • トレーニング。
  • 賠償責任保険、CPRトレーニングなど。
  • ワークショップと継続教育。
  • Spotifyまたは音楽のサブスクリプション。

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フィットネスインストラクターとして何を書き留めることができますか?

フィットネス事業のための10の一般的な税控除
  • 機器とギア。クライアントが独占的に使用する機器やギアはすべて、事業費として認められます。
  • 音楽と運動のビデオ。
  • ホームオフィスの費用。
  • プロフェッショナルサービス。
  • 5.娯楽と食事。
  • インターネットと携帯電話。
  • 教育。
  • 車両の業務利用。

パーソナルトレーナーは靴を税金で請求できますか?

残念ながら、たとえ雇用主がそれらを着用するようにあなたに言ったとしても、あなたが仕事で着る普通のユニフォームまたは従来の衣服を購入または掃除する費用の控除を請求することはできません。したがって、トラックスーツ、ショートパンツ、タンクトップ、ランニングシューズ、靴下、Tシャツなどの一般的な運動服は主張できません。

フィットネス機器を税金で請求できますか?

あなたは、医療費控除の対象とするためにIRSは、あなたの納税申告書を箇条書きにする必要があります。この場合、トレッドミル、エリプティカルマシン、エアロバイクなどのエクササイズ機器の購入費用を請求できる場合があります

スポーツを税金で請求できますか?

課税年度に発生した次の保育費を請求することができます:保育を主な目的とするデイキャンプとデイスポーツスクール。寄宿学校、夜間スポーツスクール、または宿泊施設が関係するキャンプ。

ジムの会員資格を事業費として請求できますか?

したがって、個人的な利益とビジネス上の利益の両方がある場合、HMRCそれを費用として差し引くことを許可しませんジムのメンバーシップは時々減税が利用できない、すべての通常の状況でそうそこにビジネスクライアントを満たしている場合でもビジネスの利益のためではありません。

マッサージを税額控除として請求できますか?

規則は、あなたの医者が「医学的に必要である」と規定するものは何でもあなたの税金から差し引くことできると述べています。つまり、医師から治療マッサージを受けるように言われた場合、領収書を保管し、その費用を控除対象として取り消すことができます。

税金費用をどのように分類しますか?

あなたがあなたの控除の完全な税制上の利益を得ることができるようにあなたの費用を分類することを学びなさい。
  1. 広告用のカテゴリを作成します。
  2. 車両の費用を一覧表示します。
  3. 手数料と手数料のセクションを作成します。
  4. 枯渇のカテゴリを指定します。
  5. 減価償却のセクションを作成します。
  6. 保険などの従業員福利厚生プログラムを控除します。

チップをどのように主張しますか?

確定申告のヒントを請求する方法
  1. IRSにとって、チップは賃金と同じように課税所得です。
  2. ステップ1:持ち込んだチップ収入を記録します。
  3. ステップ2:他の従業員と支払い、共有、またはプールするヒントを追跡します。
  4. ステップ3:受け取ったらW-2を確認します。
  5. ステップ4:報告されていないチップ収入については、フォーム4137に記入してください。

パーソナルトレーナーはどのようにクライアントを維持しますか?

ここでは、クライアントの維持を改善するための10のヒントを紹介します。
  1. VIPSを特定する…
  2. そして今、それらの世話をします。
  3. クライアントの期待を事前に定義します。
  4. 進捗状況を記録し、フィードバックを提供します。
  5. 彼らをコミットし、やる気を維持します。
  6. 単なるパーソナルトレーナー以上のものになりましょう。
  7. 期待された以上の仕事をする。
  8. 忠誠心に報いる。

コンピューターを税額控除として請求できますか?

あなたは「ビジネスユースの割合」を主張することにより、税控除としてコンピュータの割合を請求することができますよ。コンピューター(またはラップトップ)の購入証明と、仕事に使用するソフトウェア。

税金のツールを請求するにはどうすればよいですか?

耐用年数が1年未満の小さな工具を完全に差し引くことができます。あなたがそれらを購入した年にそれらを差し引いてください。ただし、ツールの耐用年数が1年を超える場合は、ツールの減価償却を行う必要があります。通常、ツールは7年間の回復期間にわたって減価償却するか、セクション179の費用控除を使用できます。

税金を追跡するには何が必要ですか?

これらの頭痛の種を救う7つの記録管理のヒントがあります。
  • 古い納税申告書の一般的なルールを知っています。
  • Mint.comを使用します。
  • 大量購入のドキュメントを長く保管します。
  • 投資。
  • ビジネスマイレージを記録します。
  • チャリティーレシート。
  • 疑問がある場合は、IRSに問い合わせてください。

自営業者の作業服税は控除できますか?

したがって、税額控除を明細化する必要はなく、2%の要件の対象にはなりません。これは、衣類の購入だけでなく、ドライクリーニング、修理、仕立てなど、仕事以外では着用できない衣類ユニフォームの継続的なメンテナンス費用にも適用されます。これは税控除の対象にもなります。

自営業者は何を帳消しにすることができますか?

控除できるもの:住宅ローンまたは家賃の一部。固定資産税;ユーティリティ、修理、メンテナンスの費用。および同様の費用。一般的に、この控除は、自己にのみ利用可能です-採用します。従業員はホームオフィスの控除を受けることができません(いくつかの例外があります)。

ランニングシューズを税金で請求できますか?

衣類。残念ながら、トラックパンツ、ショートパンツ、タイツ、タンクトップ、スポーツブラ、スポーツシューズ、靴下、Tシャツなどの一般的な体操服を請求することはできません。 ATOは、仕事以外で個人的に使用できるこれらの従来の衣服を検討しています。

ランニングシューズは税控除の対象になりますか?

その場合は、入場料、ランニングシューズ、その他の関連費用などの控除を賞金に対して請求できますが、項目別の場合に限ります。これらの雑多な項目別控除は、AGI(調整後総所得)の2%を超えるものに制限されます。

2019年の税金でフィットネスを申請できますか?

子供の芸術と学習の税額控除により、親は芸術関連の費用やその他の課外活動に対して子供1人あたり500ドルを請求することできます。議会予算局(PBO)によると、子供のフィットネス税額控除2019 -20年に6000万ドル、2020-21年に2億4100万ドル、2021-22年に239ドルの費用がかかります。